|
Objednávka |
sj173/25
|
potraviny
|
463,44 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
Faktúra |
2025000145
|
potraviny
|
463,44 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
Faktúra |
4025000012
|
benefitné poukážky pre zamestnancov zo SF
|
6 222,39 |
s DPH |
3937
|
|
26.11.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
26.11.2025 |
|
Faktúra |
1025000226
|
hygienické potreby
|
158,76 |
s DPH |
3846
|
|
26.11.2025 |
BUZGÓ, s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
Objednávka |
202500109
|
benefitné poukážky pre zamestnancov
|
6 222,39 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
26.11.2025 |
|
Objednávka |
sj171/25
|
potraviny
|
338,67 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
Faktúra |
2025000143
|
potraviny
|
338,67 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
Faktúra |
1025000222
|
odvoz kuchynského odpadu
|
27,80 |
s DPH |
3088
|
|
24.11.2025 |
INTA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
Faktúra |
2025000141
|
potraviny
|
262,24 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
Faktúra |
1025000225
|
faktúra za tepelnú energiu
|
7 744,77 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
STEFE Rožňava, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2025 |
|
Faktúra |
1025000224
|
služobné mobily
|
192,01 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
24.11.2025 |
|
Faktúra |
1025000223
|
hygienické prostriedky
|
191,14 |
s DPH |
|
1175
|
24.11.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2025 |
|
Objednávka |
sj170/25
|
potraviny
|
262,24 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
Faktúra |
1025000221
|
elektrická energia doplatok
|
355,66 |
s DPH |
|
2265
|
24.11.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
Faktúra |
1025000216
|
Fiber Pro Standard
|
23,95 |
s DPH |
|
1150
|
24.11.2025 |
free-zona s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2025 |
|
Faktúra |
1025000217
|
pevná linka
|
30,74 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
24.11.2025 |
|
Faktúra |
1025000214
|
stavebný materiál
|
10,60 |
s DPH |
3668
|
|
24.11.2025 |
BAGIRA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
24.11.2025 |
|
Faktúra |
1025000220
|
elektrická energia
|
1 284,33 |
s DPH |
|
2265
|
24.11.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
Faktúra |
1025000215
|
balená stolová voda
|
50,40 |
s DPH |
|
1944
|
24.11.2025 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
24.11.2025 |
|
Faktúra |
1025000213
|
e-magazín pre mš
|
228,90 |
s DPH |
3667
|
|
24.11.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
24.11.2025 |