|
Faktúra |
4025000013
|
záloha za sušičku prádla pre kadernícky salón
|
671,79 |
s DPH |
4017
|
|
19.12.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
Objednávka |
202500116
|
sušička prádla pre kadernícky salón
|
671,79 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Alza.sk s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
Objednávka |
202500115
|
aktualizácia programu šj
|
70,36 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
SOFT - GL, spol. s r.o. Košice |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
Objednávka |
202500114
|
čistiace prostriedky
|
183,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
Objednávka |
202500112
|
pracovné oblečenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
Objednávka |
202500111
|
kadernícky materiál
|
307,91 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Beauty Cosmetic, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
Objednávka |
202500110
|
materiál
|
17,33 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
B-commerce, s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
Faktúra |
2025000146
|
potraviny
|
1 137,35 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Kún s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
Faktúra |
2025000150
|
potraviny
|
211,01 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
Objednávka |
sj183/25
|
potraviny
|
359,12 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
Faktúra |
2025000153
|
potraviny
|
359,12 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
Faktúra |
2025000148
|
potraviny
|
88,95 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
DAMYS, s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
Objednávka |
sj181/25
|
potraviny
|
211,01 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
Faktúra |
2025000151
|
potraviny
|
199,09 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
Objednávka |
sj179/25
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
Objednávka |
sj180/25
|
potraviny
|
544,87 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
Faktúra |
2025000154
|
potraviny
|
544,87 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
Faktúra |
5025000027
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
Objednávka |
sj178/25
|
potraviny
|
199,09 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
Faktúra |
2025000152
|
potraviny
|
175,42 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |